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Como emprendedor, me he acostumbrado a levantarme temprano con harto frecuencia y empujar todos los días para construir mi negocio, y conozco a muchos otros que incluso lo hacen. Si proporcionadamente todo su arduo trabajo puede dar sus frutos y conducir a más ingresos, incluso puede aumentar su responsabilidad fiscal anual. La buena comunicación es que hay varias formas legales de resumir esa obligación tributaria en 2025 y más allá y liberar más hacienda para reinvertir en su negocio.
Estas estrategias son más que designar el software de impuestos correcto, aunque ese es un paso inteligente. Aquí hay un vistazo a algunas formas efectivas y legales de disminuir su responsabilidad tributaria este año.
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Cambios de ley fiscal que necesita conocer sobre
El gobierno federal ha implementado varios cambios de ley fiscal diseñados para ayudarlo a alterar en energía verde y subsidio de empleados. Aprenda sobre estos cambios y cómo podrían afectarlo en 2025:
Créditos de energía verde
Tengo un amigo que dirige una startup de tamaño mediano y me contó hace unos primaveras sobre cómo ha podido librarse en sus impuestos porque agregó vehículos eléctricos adicionales (EV) a su flota. Al menos por ahora, el gobierno federal continúa ofreciendo créditos fiscales de vehículos sobre EV elegibles y usados.
Tradicionalmente, tendría que esperar hasta fin de año para aplicar estos créditos a su responsabilidad fiscal. Sin requisa, ahora puede traicionar el crédito al concesionario. Aplicará el crédito al costo auténtico del EV, reduciendo sus gastos de saquillo. El crédito EV reducirá el costo de un nuevo transporte eléctrico en hasta $ 7,500. El crédito por los EV de propiedad de propiedad calificada es de $ 4,000.
Establecer a cada comunidad para la Ley de prosperidad de la subsidio (segura)
Varias actualizaciones de la Ley Secure entran en vigencia en 2025. Ahora puede ofrecer contribuciones más altas de recuperación a los planes de subsidio calificados. Esto significa que puede contribuir con más boleto a los planes de subsidio elegibles, lo que reduce su responsabilidad fiscal y al mismo tiempo ayuda a sus empleados a prepararse para la vida posteriormente del trabajo.
Asegúrese de utilizar las nuevas asignaciones de recuperación bajo el acto seguro para mejorar la honesto y la retención de los empleados. La combinación de mayores contribuciones con aumentos justos puede ser una forma efectiva de seguir siendo competitiva en el entorno de talento contemporáneo. Estas ventajas incentivan a los solicitantes de empleo para que vengan a su negocio y alienten a los empleados existentes a quedarse.
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5 formas de resumir la obligación tributaria de su empresa en 2025
¿Dispuesto para disminuir su responsabilidad tributaria este año? Aquí hay cinco estrategias para explorar:
1. Tenga un plan de subsidio para sus empleados y contribuya a ello
A lo grande de los primaveras, he entrevistado a muchos empresarios sobre librarse boleto en sus impuestos y muchos de ellos mencionan los planes de subsidio como un extensión sólido para comenzar. Encuentre un buen plan para sus empleados y contribuya a ello. Si ya ofrece un plan de subsidio, asegúrese de estar contribuyendo de forma óptima. Dependiendo del tipo de plan y su contribución, puede clasificar para múltiples beneficios fiscales, incluidos los siguientes:
- Las contribuciones del empleador a los planes de subsidio son deducibles de impuestos, reduciendo sus ingresos imponibles
- Los costos de inicio del plan de subsidio los créditos fiscales proporcionan aún más ahorros
- Las contribuciones a las cuentas de subsidio de empleados pueden ayudar a atraer y retener talento
El ACT 2.0 seguro le permite contribuir aún más a cuentas de subsidio elegibles. Crunde los números y determine la cantidad óptima para contribuir a las cuentas de subsidio de los empleados para resumir su responsabilidad tributaria.
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2. Utilice un plan responsable para los reembolsos de gastos de los empleados
El IRS le permite reembolsar a los empleados una amplia variedad de gastos relacionados con el trabajo. Algunos de los gastos para los que pueda reembolsar a los empleados incluyen los siguientes:
- Gastos de alucinación, incluidos vuelos, alojamiento y comidas
- Uso comercial de vehículos personales
- Costos de Internet y teléfono para empleados remotos o híbridos
Sin requisa, deberá rastrear con precisión estos gastos durante todo el año y documentar cada reembolso. Necesita una ruta de papel auditable que respalde las deducciones que enumera en sus documentos fiscales.
Cuando sigue las pautas del IRS para un plan responsable, estos reembolsos no cuentan como ingresos imponibles para los empleados. Asegúrese de no reembolsar los gastos como parte de los cheques de plazo de los empleados. En su extensión, emita pagos de reembolso separados para que usted y los miembros de su equipo obtengan los beneficios fiscales de este software.
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3. Ofrezca el seguro de lozanía y las opciones de atención dependiente
Proporcionar seguros de lozanía y cooperación de atención dependiente puede ser una forma estratégica de resumir sus ingresos imponibles al tiempo que ofrece valiosos beneficios a los empleados. Dependiendo del tamaño de su negocio, los siguientes beneficios fiscales pueden estar disponibles:
- Las primas pagadas por los empleados bajo un plan de lozanía grupal son deducibles de impuestos
- Si su negocio tiene menos de 25 empleados y paga al menos la centro de sus primas, puede clasificar para el crédito fiscal de atención médica de pequeñas empresas
- Puede ofrecer beneficios de atención dependientes libres de impuestos a los empleados para resumir la carga impositiva de su negocio y los miembros de su equipo.
Estos beneficios amigables con los impuestos no solo lo ayudan a librarse impuestos, sino que incluso aumentan la honesto y la retención de los empleados. Si ya está ofreciendo este tipo de ventajas, asegúrese de utilizar los créditos fiscales para su negocio califica.
4. Compre nuevos activos antiguamente del final del año
¿Su empresa necesita nuevos equipos o vehículos? ¿Es hora de una modernización tecnológica? Puede realizar estas compras en cualquier momento durante el año fiscal y reclamarlas como deducciones para resumir sus ingresos imponibles para el año. La Sección 179 del Código de Rentas Internas le permite reclamarlos como deducciones de gastos inmediatos. Antiguamente de comprar nuevos activos, considere lo posterior:
- Línea con las deposición comerciales: No compre activos innecesarios solo para beneficios fiscales
- Flujo de fondos: Si proporcionadamente las deducciones ayudan a resumir el ingreso imponible, aún requieren una inversión auténtico que pueda afectar su flujo de efectivo
- Límites del IRS: Algunas deducciones tienen límites máximos según el tipo de activo y los ingresos de su empresa
Centrarse en las actualizaciones necesarias deducibles de impuestos es una forma inteligente de alterar en su negocio al tiempo que reduce su responsabilidad fiscal.
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5. Aplazar los ingresos al próximo año
Aplazar los ingresos al próximo año puede proporcionar una conquista rápida que alivie su obligación tributaria. Puede registrar ingresos no ganados, como pagos anticipados por servicios o productos, como un pasivo en extensión de ingresos hasta que reciba los caudal o servicios que se prestan. Aquí hay algunas formas legales de dilatar los ingresos:
- Retraso de expedición de facturas hasta principios de enero de 2026
- Posponerse de cobrar pagos en contratos completos
- Estructura de contratos para extender los pagos durante múltiples primaveras fiscales
La creación de contratos favorables puede ayudarlo a dilatar los ingresos para el próximo año, especialmente si esos acuerdos tienen planes de entrega o se están ejecutando cerca del final del año.
Designar las estrategias impositivas correctas para su negocio
La reducción de la responsabilidad fiscal requiere una planificación proactiva durante todo el año, no solo cuando llega la temporada de impuestos. Aproveche los créditos y deducciones fiscales disponibles para minimizar su carga fiscal en 2025.
Una vez que desbloquee los ahorros fiscales con estas estrategias, identifique oportunidades de suspensión impacto para reinvertir en su negocio. Puede asignar los fondos en dirección a principios dinámicos de marketing o contratar a un preparador o mentor para ayudar a aceptar su negocio al posterior nivel.
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